【線上課程】JAN09--企業合法節稅規劃與解析 (含近期稅賦優惠政策說明)



上課時間
01/20 星期二 09:30 ~ 16:30

講師介紹
張淵智


課程大綱

●課程目標

中小企業常見稅賦申報,包含:營業稅、各類所得扣繳申報、營所稅,這三大類,而節稅規劃首重合法,透過合法節稅的規劃,除可避免罰則產生,亦可增加企業運行資金周轉的靈活度,讓企業的運作更為順暢。透過本課程的解析,可瞭解企業稅賦的規範,以及合法節稅的空間與方式。

●適合對象

企業經營者、部門主管、財會人員或主管、或對本議題有興趣者

●課程內容   

 壹、企業稅賦構成體系
一、營業稅、各類所得扣繳申報、營所稅申報結構
二、企業稅賦與個人稅賦之間的關聯
三、節稅、避稅、逃漏稅、稅務洗錢之態樣與差異
 貳、營業稅節稅解析
一、營業稅申報解析
二、一般營業人營業稅節稅解析
1.容易遭剔除的可扣抵進項說明
2.營業租賃 vs 以租代買(融資租賃)效益解析
3.善用營業稅三大退稅時機(外銷、採購固定資
 產、結清算)
4.避免兼營免稅貨物與勞務的必要(不得扣抵比
 例、進口勞務自繳)
 叁、各類所得扣繳申報解析
一、境內稅務居民扣繳申報
1.境內居民所得扣繳(薪資、租金、執業、利息…
 等)申報解析
2.企業吸收扣繳稅金之扣繳憑單計算與申報
二、各類所得扣繳於節稅上的運用
1.各類所得扣繳調節表於節稅上的使用
2.基層員工加薪加成節稅方案與解析
3.增僱員工薪資加成節稅方案與解析
 肆、營所稅節稅解析
一、境外公司在台分公司、子公司架構於節稅之運
二、投資公司在節稅上之運用與評估
三、財務報表、稅務申報書不一致差異解析與因應
四、銷售額、營業收入不一致差異解析與因應
五、財務報表成本、稅務申報帳證完整的差異解析
  
與稅賦影響
六、申報方式、虧盈互抵的適用要件
1.書審
2.查帳與藍色申報書
3.簽證
 伍、政策上的營所稅減免討論
一、產業創新條例
二、中小企業發展條例
三、未分配盈餘實質投資列為減稅項目
四、獎勵民間參與交通建設條例
五、促進民間參與公共建設法
六、支付外國人之四大減稅方案


地點
Live直播 (使用ZOOM視訊)
使用Google Chrome加入(適合無ZOOM應用程式者)


費用說明

金額 4,800元/人
需扣VIP點數: 8點/人

(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶:開課10天前報名者→原價九折。


付款說明:

□ 銀行櫃檯匯款     □ 網路銀行轉帳     □ 已購買VIP專案(扣點數)客戶,無須理會
    1.抬頭/戶名:勤業眾信財稅顧問股份有限公司
    2.銀行名稱:玉山商業銀行 分行:營業部 帳號:0015-435-108125
    3.繳納後請將您所繳費的收據影本(填寫課程代號、公司抬頭、學員姓名、電話)email至本公司確認
    4.請在收到上課通知後再進行繳費

報名注意事項

1.為維護課程品質,本公司保有開課與否、課程內容、時間地點、講師更動之權利。

2.將於課前3~5天寄發電子通知信,告知課程開課成功與否及繳費注意事項。

3.完成報名繳費後,將於課前1天email「視訊會議室連結及密碼」至您的信箱。

4.請確認線上課程設備(電腦,耳機,麥克風,網路,行動裝置...等)皆能良好連線與正常使用

5.為尊重講師之智慧財產權,上課時間不得錄音、錄影。

6.本課程謝絕同業參加。

主協辦單位
勤業眾信財稅顧問股份有限公司
TEL:(02)2725-9988#3980、1187
FAX:(02)4051-6888轉3980